|
Zmluva |
ZO2018A13180-1
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
58.80/mesiac |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o |
Základná škola Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
|
17.04.2018 |
|
Zmluva |
|
O odbere biologicky rozlož. kuch. a rešt. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
biomarina-biowaste, s.r.o |
ZŠ Dlhé Hony, Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
Zmluva |
|
prenájom plavárne
|
0,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme bazénu
|
0,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
|
17.09.2018 |
|
Faktúra |
10981735
|
Trvanlivé potraviny
|
114,24 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
Faktúra |
10981702
|
Trvanlivé potraviny
|
73,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
Faktúra |
10981576
|
Trvanlivé potraviny
|
114,24 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
17.05.2017 |
17.05.2017 |
|
Faktúra |
10982859
|
Trvanlivé potraviny
|
72,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
Faktúra |
10981527
|
Trvanlivé potraviny
|
122,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
10981378
|
Trvanlivé potraviny
|
122,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
Faktúra |
10981315
|
Trvanlivé potraviny
|
171,22 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
Faktúra |
10981096
|
Trvanlivé potraviny
|
163,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
Faktúra |
109845
|
Zelenina
|
72,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
16.01.2017 |
08.02.2017 |
|
Faktúra |
8822017
|
Trvanlivé potraviny
|
194,83 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Zelmix |
|
|
|
20.03.2017 |
20.03.2017 |
|
Zmluva |
12022
|
dodávka elektrickej energie
|
12 795,52 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
|
19.02.2021 |
|
Zmluva |
15012022
|
dodávka elektrickej energie
|
12 795,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZS Dlhé Hony Trenčín |
Mgr. Michal Galko |
riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
- |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
ZO OZ ZŠ Dlhé Hony 91101 Trenčín |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
1240096
|
cukrovinky
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
YES GROUP s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Faktúra |
12300755
|
porcelán a inventár do kuchyne
|
1 207,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
WELLA- PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
12400520
|
riad do kuchyne
|
65,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
WELLA- PORCELÁN s.r.o. |
|
|
|
05.06.2024 |
27.06.2024 |